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往来岗位职责模板

发布时间:2023-04-26

往来岗位职责模板精选(12篇)。

66职场网小编特别编辑了“往来岗位职责模板”,怎样才能轻松写出范文?文档的撰写可以让我们的思路更加清楚,范文越来越受人们欢迎了。

往来岗位职责模板(篇1)

(1)执行往来结算清算办法,防止坏账损失。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项,要严格清算手续,加强管理,及时清算。

(2)办理往来款项的结算业务。对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付、暂收款项,要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款,应查明原因,按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的公司,要核定备用金定额,及时办理领用和报销手续,加强管理。对预借的差旅费,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用。

(3)负责往来结算的明细核算。对购销业务以外的各项往来款项,要按照单位和个人分户设置明细账,根据审核后的记账凭证逐笔登记,并经常核对余额。年终要抄列清单,并向领导或有关部门报告。

(4)负责销售核算,核实销售往来。根据销货发票等有关凭证,正确计算销售收入以及劳务等其他各项收入。经常核对库存商品的账面余额和实际库存数,核对销货往来明细账,做到账实相符,账账相符。

(5)认真遵守国家财务政策、法规、制度,按记帐规则结算、记帐,负责项目材料成本预算、成本评估、财务核算和结算。

(6)审核到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上公司相关人员或供货方联系解决。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐付款。与采购部仓库管理员合作,参与并监督存货的定期盘点。

往来岗位职责模板(篇2)

职责描述:

主要工作如下:

关联公司业务(销售业务、采购业务)数据核对及票据开具;

关联公司往来核对及账务调整;

管理报表中往来科目数据的整理及分析;

领导交办的其他工作。

任职要求:

本科及以上学历,会计、财务管理等相关专业;

3年以上相关工作经验,专业能力扎实;

工作细心,责任心强;

excel及相关表单、工具使用熟练。

往来岗位职责模板(篇3)

1、建立往来款项清算手续制度;

2、办理往来款项的结算业务;

3、负责往来款项结算的明细核算;

4、负责保证金、押金、应收款项、预收款项的管理;

5、负责登记现金日记账及相关明细账;

6、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例;

7、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单;

8、完成上级委派的其他任务。

往来岗位职责模板(篇4)

1、负责与各往来单位的款项结算与对帐工作,并定期进行往来分析;

2、负责对公司往来帐务制度的建设和完善;

3、负责供应商管理;

4、根据工作流程,复核对外汇款通知;

5、负责提交相关财务报表,保证准确及时;

6、配合北京总经理给分公司开具税票及认证税票,催收供应商所欠增值税票;

7、其他临时性工作。

往来岗位职责模板(篇5)

◆负责应收账款台账维护及账务处理,整理应收数据并定期跟踪回款情况,异常及时处理;

◆ERP系统中按流程新项目立项并及时更新项目预算,生成并维护销售订单;

◆采购发票及时匹配相关入库单,并审核制单,进行发票抵扣认证;

◆负责应付账款、其他应收其他应付款余额跟踪及账务处理;

◆负责客户、供应商对账,询证函对账,供应商预付欠票查询与整理;

◆月末对应收和应付系统勾稽检查,应付款帐龄分析表,应收、应付总帐与明细帐核对,保证数据正确准确;

◆负责每月报销单据初步审核及费用登记;

◆领导交付的其它事宜。

往来岗位职责模板(篇6)

1、根据银行存款凭条、各项费用单据,及时、正确无误地在EPR做收付、转帐记录。

2、对客户销售单的二审要严格保管,必须款到及时审单,特殊情况需货品部、财务部负责人同意,总经理同意,手续齐全方可审单。

3、仓库送交的入库单、销售单、退货单、调拨单等,要按时、按规矩折扣审核并记帐不得延误。

4、根据销售单、退货单、调拨单等编制用友记帐凭证,及时提供、分析客户欠款情况并处理应收款项的疑难问题,有效控制应收帐款的坏帐损失,提高回款率。

5、月末ERP与百胜软件的对帐工作必须按时完成,打印客户对帐单发送至客户,要求客户确认回传。

6、对客户应收、已收的各项保证金要严格管理,不得少收或不收,要主动、及时作好订金的转季、转款工作。

7、熟练操作服装软件,运用好财务软件并能熟练处理软件中的一般异常,提高会计电算化的业务能力。

往来岗位职责模板(篇7)

1、在财务经理的业务指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律开展工作

2、根据已审核好的原始单据做好凭证。

3、负责及时与外部单位对帐,做到帐帐相符,做好应付账款的核算和处理,做到帐张相符、帐证相符。

4、负责公司其他应付账款的核算和处理。

5、负责公司日常的费用处理工作,并在主机上录入向个体工商户购买的物品名称、规格、数量、单价及购买日期。

6、负责公司录入新购进的各项固定资产的基本信息、使用部门与其他和原值与折旧,并生成凭证。

7、根据公司的要票计划,向供应商索要发票。

8、根据外账的需要,根据银行对账单从内帐中挑选出合理合法的会计原始报销凭证和银行回单,并交给邓老师。

9、月末盘点,做到客观真实。

10、装订内、外帐凭证。

11、保管会计资料,完成领导交办的其他各项任务。

往来岗位职责模板(篇8)

1、负责每月成本核算,加强成本控制,监督成本支出合理性。

2、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性,保证帐实相符、保证仓库实物帐与总帐、明细帐数据、金额相一致。

3、负责往来结算账户的应收项以及应付项核算及管理工作,应收账款回款跟踪,每月对往来科目进行跟进数据清理,确保往来核算项的准确性。

4、每月开具;

5、领导交代的其他事宜。

往来岗位职责模板(篇9)

1、负责银行往来业务核算。

(1)核算与银行往来有关的各项业务。

(2)定期核对银行账目,并进行反馈;

(3)掌握银行账面余额,月底核对银行账户并做余额调节表。

2、负责国外销售应收账款往来业务核算。

(1)核算国外销售应收账款并记录;

(2)凭发票登记,记账;

(3)定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。

3、负责登记现金日记账及相关明细账。

4、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例。

5、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单。

6、完成上级委派的其他任务。

往来岗位职责模板(篇10)

1.卖场的对帐工作,及时收集对帐单,负责相关往来账项的及时结账和对账。

2.应收报表、卖场对账单明细表、应收账款分析表填报

3.核对卖场费用,做卖场费用表,录入系统费用。

4.开具与卖场相关的增值税专用发票,普通发票,提供给业务员并协作其进行收款。

5.登记卖场回款,登记卖场账扣发票,报销发票。

6.审核与卖场相关的促销活动。

往来岗位职责模板(篇11)

1负责对外批发分销和对内调拨内销的应收账目核算;

2、审核销售统计员填写的《批发销售计划表》与分销价格是否相符,对价格无异议且足额打款的才能开具《分销出库单》;对批发商没打款的或打款不足的,不得办理发货处理,特殊情况按公司的相关规定流程审批的除外。

3、对各批发老板预先打的批发款,及时通知出纳核对到账情况后填开《收款收据》,凭《收款收据》在系统中作预收款单的账务处理,确保批发销售先打款后发货,不允许赊销欠款。

3、审核批发商品的分销价格文件,及时与批发商结算返利、安装费等应付款,并按月及时对账;

4、对各分店开出的内销单据进行审核并通知库房;

5、每月1日前将应收账款明细表和销售毛利明细表报财务经理、财务总监、营销总监、总经理,督促门店和业务部门及时催款,避免呆账的发生;

6、及时与应付会计做好交接工作。

7、完成上级领导交办的其他事情。

往来岗位职责模板(篇12)

1、负责公司进销存和往来账核算及管理工作,配合相关负责人完善梳理相应的管理流程及制度;

2、复核往来相关的合同、账单、发票,做好相应凭据的登记管理及跟进催收工作;

3、及时审核ERP出入库单据,负责对接采购、销售部门做好往来账务核对,并按月出具应收应付报表;

4、负责所有往来模块账务处理及财务分析,并定期跟进往来款的清理;

5、负责核算业务部门销售提成;

6、完成上级临时交代的`其他任务。